• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 070/2023 dodanie tonerov a servis tlačiarní 594,70 bez DPH 19.06.2023 DELTA Humenné, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 19.06.2023
      Faktúra 209/2023 za dodanie tlačív + doprava 0,00 s DPH 19.06.2023 ŠEVT, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.06.2023
      Faktúra ŠJ257/2023 Nákup potravín 953,04 s DPH 19.06.2023 Bidfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 22.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ256/2023 Nákup ovocia a zeleniny 530,40 s DPH 19.06.2023 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 22.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ255/2023 Nákup ovocia a zeleniny 481,55 s DPH 19.06.2023 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 22.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ254/2023 Nákup potravín 428,83 s DPH 19.06.2023 MarcoDia ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 22.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ253/2023 Nákup kuracieho mäsa 227,36 s DPH 19.06.2023 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 22.06.2023 30.06.2023
      Faktúra V113/2023 za dodanie darčekových poukážok v hodnote 10,00EUR 140,00 s DPH 19.06.2023 Hypermarket TESCO ZŠ Jána Švermu Humenné 30.06.2023
      Faktúra ŠJ249/2023 Nákup potravín 128,26 s DPH 16.06.2023 DUO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 19.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ251/2023 Nákup potravín 378,90 s DPH 16.06.2023 Eastfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 22.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ252/2023 Nákup mliečných výrobkov 237,70 s DPH 16.06.2023 BUREŠ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 22.06.2023 30.06.2023
      Faktúra V109/2023 za dodanie zástavy + doprava 66,70 s DPH 16.06.2023 2U spol. s r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.06.2023
      Faktúra ŠJ250/2023 Nákup ovocia a zeleniny 664,65 s DPH 16.06.2023 OVOcentrum ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 19.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ248/2023 Nákup potravín 445,32 s DPH 15.06.2023 DUO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 19.06.2023 30.06.2023
      Zmluva 02/2023 Zmluva č. 02_2023 o nájme nebytových priestorov s DPH 15.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ247/2023 Nákup potravín 470,34 s DPH 15.06.2023 DUO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 19.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ246/2023 Nákup pekárenských výrobkov 486,97 s DPH 15.06.2023 PPaC ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 19.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ245/2023 Nákup ovocia 383,75 s DPH 15.06.2023 OVOcentrum ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 19.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ244/2023 Nákup mliečných výrobkov 130,82 s DPH 15.06.2023 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 19.06.2023 30.06.2023
      Faktúra ŠJ243/2023 Nákup potravín 140,64 s DPH 15.06.2023 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 19.06.2023 30.06.2023
      << | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | >> zobrazené záznamy: 3641-3660/12773
    • Kontakty

      • Základná škola J. Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné
      • zsjanasvermu@gmail.com
      • +421 x 0915 383346 (riaditeľ)
        +421 x 0918 752616 (zástupkyňa pre 1. stupeň)
        +421 x 0918 752613 (zástupkyňa pre 2. stupeň)

        +421 x 057/7752306, 0908 794815 (sekretariát)
      • Štefánikova 31, 066 24 Humenné
        Slovakia
      • IČO: 37874071
      • DIČ: 2021634912
    • Prihlásenie