Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 04/2026 Nákup potravín 816,99 s DPH 12026 08.01.2026 ATC ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 13.01.2026 13.01.2026
Faktúra ŠJ 03/2026 Nákup br.mäsa 246,87 s DPH 42026 08.01.2026 Zemplín ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 13.01.2026 13.01.2026
Faktúra ŠJ 01/2026 Nákup mliečných výrobkov a potravín,vajec 244,01 s DPH 32026 08.01.2026 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 13.01.2026 13.01.2026
Faktúra ŠJ 02/2026 Nákup potravín 475,79 s DPH 62026 08.01.2026 Eastfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 13.01.2026 13.01.2026
Objednávka 2600002 objednávka ovocia a zeleniny 520,00 s DPH 22026 07.01.2026 OVOcentrum ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 13.01.2026
Objednávka 2600003 objednávka potravín 480,00 s DPH 62026 07.01.2026 Eastfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 13.01.2026
Objednávka 2600004 objednávka brav.mäsa 250,00 s DPH 42026 07.01.2026 Zemplín ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 13.01.2026
Objednávka 2600005 objednávka potravín 820,00 s DPH 12026 07.01.2026 ATC ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 13.01.2026
Objednávka 2600001 objednávka mliečne výrobky, vajcia 250,00 s DPH 32026 07.01.2026 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 13.01.2026
Faktúra 644/2025 za služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF 1 879.20 bez DPH 176/2025 31.12.2025 Attila Antal ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Faktúra 643/2025 za dodanie tovaru na údržbu 226,48 s DPH 187/2025 30.12.2025 FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Faktúra 642/2025 za dodanie papierových utierok a toaletného papiera 1 063.95 s DPH 198/2025 30.12.2025 MB1000 s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Faktúra 641/2025 za administráciu VO pre zákazku-Dodávka elektrickej energie 2026-27 50,00 bez DPH 186/2025 30.12.2025 Mgr. Milan Mihaľko ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Faktúra 640/2025 za dodávku tepelnej energie za 12/2025 10 524,94 s DPH 30.12.2025 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Faktúra 639/2025 za dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu v rámci elektro údržby 511,45 s DPH 185/2025 30.12.2025 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Objednávka 198/2025 dodanie papierových utierok a toaletného papiera 1 063.95 s DPH 29.12.2025 MB1000 s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 29.12.2025
Faktúra 638/2025 za dodanie školských a kancelárskych potrieb 981,08 s DPH 197/2025 29.12.2025 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Faktúra 613/2025 za mobilný telefón 5,82 s DPH 22.12.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Faktúra 616/2025 za mobilný telefón 30,97 s DPH 22.12.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
Faktúra 615/2025 za mobilný telefón 30,83 s DPH 22.12.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/12632