|
|
Faktúra |
141/2023
|
za publikáciu Účtovné súvzsťažnosti v samospráve od 01.01.2023
|
44,90 |
bez DPH |
009/2023
|
|
19.04.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
048/2023
|
dodanie Motýlej záhrady veľkej + doprava
|
61,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2023 a 03/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 03/2023 - vyúčtovanie
|
889,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
1 615,48 |
s DPH |
043/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ145/2023
|
Nákup mäsových výrobkov
|
313,39 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ146/2023
|
Nákup br.mäsa
|
219,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ147/2023
|
Nákup kuracieho mäsa
|
661,49 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ148/2023
|
Nákup potravín
|
161,76 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ149/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
379,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
za prednášku "Dospievam alebo život plný zmien ..." a "Na štarte k mužnosti"
|
108,00 |
bez DPH |
046/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
050/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
7,57 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ144/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
570,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ143/2023
|
Nákup potravín
|
227,28 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
za poskytovanie služby mVL 01-02/2023
|
19,27 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
za dodávku tepelnej energie za 03/2023
|
11 744,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
810,00 |
s DPH |
041/2023
|
|
13.04.2023 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
043/2023
|
dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
1 615,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
046/2023
|
prednášku "Dospievam alebo život plný zmien ..." a "Na štarte k mužnosti"
|
108,00 |
bez DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
045/2023
|
servis tlačiarní + doprava
|
184,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.04.2023 |